岳阳****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0258
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0371 省力订书机 | 2 | 54.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
2 | 得力 30333 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 78.0 | 得力/deli\30333 | 验收通过 | |
3 | 齐心 C5902 记事本 | 5 | 55.0 | 齐心/Comix\C5902 | 验收通过 | |
4 | 维达 V2239 抽纸纸巾 超韧3层130抽软抽 | 1 | 148.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
5 | 格来德 D2017K 三层防烫保温电热水壶 | 2 | 338.0 | 格来德/GRELIDE\D2017K | 验收通过 | |
6 | 南孚 聚环能7号碱性电池 普通干电池 | 8 | 28.0 | 南孚/NANFU\聚环能7号碱性电池 | 验收通过 | |
7 | 益康 加厚螺纹一次性塑料航空杯 塑杯 | 1 | 98.0 | 益康\2004 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |