岳阳****商行
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4800
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年7月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 金荷 A4 70g 500张/包 10包 打印/复印纸 | 2 | 496.0 | 金荷\A4 70g 500张/包 10包 | 验收通过 | |
2 | 舒布 超细纤维抹布 /条 | 5 | 27.5 | 舒布\超细纤维抹布 | 验收通过 | |
3 | 好媳妇 3190吸水拖把 | 2 | 79.8 | 好媳妇\好媳妇3190吸水拖把 | 验收通过 | |
4 | 得力 673 嘉星673垃圾桶 | 1 | 16.0 | 得力/deli\673 | 验收通过 | |
5 | 得力 S95 中性笔 0.5 | 12 | 60.0 | 得力/deli\S95 | 验收通过 | |
6 | 晨光 ABS92740 彩色长尾票夹32mm | 2 | 22.0 | 晨光/M G\ABS92740 | 验收通过 | |
7 | 晨光 ABS92738 彩色长尾票夹50mm | 5 | 55.0 | 晨光/M G\ABS92738 | 验收通过 | |
8 | 闪迪 CZ410 U盘 | 1 | 118.0 | 闪迪/Sandisk\CZ410 | 验收通过 | |
9 | 凯迪 8003整理箱750 | 1 | 52.0 | 凯迪\8003 | 验收通过 | |
10 | 得力 7702 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 40.0 | 得力/deli\7702 | 验收通过 | |
11 | 格力 FD-3515h7 电风扇 | 2 | 318.0 | 格力/GREE\FD-3515h7 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |