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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N107****点击查看****点击查看241401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7103 高粘度PVA固体胶水/胶棒 快干耐用便携 办公用品 | 得力/deli7103 | 个 | 50.00 | 2.48 | 124 |
2 | 得力 9893 印油/印泥/** 印油/印泥/** 143*87mm金属方形大号财务会计专用 秒干 红色 | 得力/deli9893 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
3 | 得力 3306 记事本 商务办公 A4 皮面本 会议记录 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3306 | 本 | 10.00 | 33 | 330 |
4 | 得力 S96 中性笔 0.7mm 12支/盒 黑 | 得力/deliS96 | 支 | 3.00 | 45 | 135 |
5 | 美的/Midea SP50Power302电热水壶 | 美的/MideaSP50Power302 | 件 | 1.00 | 255 | 255 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 王**
联系电话: 150****点击查看2882
传真:
地址: **市**区机场大路7299号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: