东安****商行
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7577
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月23日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 图形品牌 档案袋 | 84 | 210.0 | 图形品牌\档案袋 | 验收通过 | |
2 | 图形品牌 A4纸 | 12 | 3120.0 | 图形品牌\A4 | 验收通过 | |
3 | 图形品牌 A3纸 | 3 | 210.0 | 图形品牌\A3 | 验收通过 | |
4 | 图形品牌 排插 | 4 | 540.0 | 图形品牌\排插 | 验收通过 | |
5 | 半球 D202 电热水壶 | 6 | 1380.0 | 半球/PESKOE\D202 | 验收通过 | |
6 | 图形品牌 固体胶 | 24 | 96.0 | 图形品牌\固体胶 | 验收通过 | |
7 | 图形品牌 晴雨伞 | 16 | 1088.0 | 图形品牌\晴雨伞 | 验收通过 | |
8 | 文 件 夹 | 5 | 50.0 | A\XJY011 | 验收通过 | |
9 | 农夫山泉 550ML*24 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 23 | 805.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ML*24 | 验收通过 | |
10 | 金得利 档案夹 档案盒 | 20 | 270.0 | 金得利/Kinary\档案盒 | 验收通过 | |
11 | APP A4 70克 彩色打印纸 | 6 | 240.0 | APP\A4 70克 彩色打印纸 | 验收通过 | |
12 | 得力 0013 厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 20 | 80.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
13 | 得力 30901 胶带/胶纸/胶条 封箱胶带45mm*60y*45um(透明)(6卷/筒) | 18 | 54.0 | 得力/deli\30901 | 验收通过 | |
14 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 12 | 162.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
15 | 榄菊 野菊花36圈 蚊香/蚊香液 蚊香 | 19 | 228.0 | 榄菊/Lanju\野菊花36圈 | 验收通过 | |
16 | 晨光 ARC92515 纸杯加厚型9盎司(100pcs混色) | 28 | 700.0 | 晨光/M G\ARC92515 | 验收通过 | |
17 | 得力 9863A 印油/印泥/** 快干** | 5 | 40.0 | 得力/deli\9863A | 验收通过 | |
18 | 心相印 DT32150 抽纸 | 29 | 406.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
19 | 公牛 电源插座 排插8位总控全长3米超功率保护 GN-604 | 5 | 375.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
20 | 财兴 自粘性标签纸 | 2 | 24.0 | 财兴\自粘性标签纸 | 验收通过 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |