湘乡****山店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看**店
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2183
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年5月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 620g 蚊香/蚊香液 超威蚊香 | 20 | 210.0 | 超威\620g | 验收通过 | |
2 | 卫洋 锹 | 2 | 80.0 | 卫洋\大号 | 验收通过 | |
3 | 金绿士 大扫把 扫把 | 50 | 750.0 | 金绿士/KINRS\大扫把 | 验收通过 | |
4 | 齐心 AP-118 A4 本色纯木浆牛皮纸 竖式档案袋 牛皮纸(10个/套)(单位:套) | 30 | 300.0 | 齐心/Comix\AP-118 | 验收通过 | |
5 | 维达/Vinda 蓝色经典3层纸巾100抽4盒 抽纸 | 5 | 100.0 | 维达/Vinda\蓝色经典3层纸巾100抽4盒 | 验收通过 | |
6 | 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 | 10 | 270.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 | 验收通过 | |
7 | 得力(deli) 85609 电热水壶 (黑) (单位:台) | 2 | 342.0 | 得力/deli\85609 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |