新邵****营部
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9686
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年6月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 芳草地 纸杯 | 30 | 600.0 | 芳草地\无型号 | 验收通过 | |
2 | 美的 MK-SH15Colour102-PRO 电热水壶 | 2 | 360.0 | 美的/Midea\MK-SH15Colour102-PRO | 验收通过 | |
3 | 得力 7684 学生用笔记本 | 38 | 684.0 | 得力/deli\7684 | 验收通过 | |
4 | 得力 6817 白板笔 | 22 | 88.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
5 | 兰章 80g A4 打印/复印纸 | 6 | 1608.0 | 兰章\80g A4 | 验收通过 | |
6 | 鑫达 XD-5036 笔筒/座/插/架 | 2 | 130.0 | 鑫达\XD-5036 | 验收通过 | |
7 | 美思奇 8013 电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 138.0 | 美思奇/MSQ\8013 | 验收通过 | |
8 | 心相印 H200 抽纸 | 2 | 480.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
9 | 得力 S63 0.7拔帽中性笔 | 11 | 792.0 | 得力/deli\S63 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |