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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看4234
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年11月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 泽富元 会议椅/会客椅/真皮橡木椅 | 1 | 598.0 | 泽富元/ZEFUYUAN\HYY-0400 | 验收通过 | |
2 | 九阳 K15-F12 电热水壶 | 2 | 370.0 | 九阳/Joyoung\K15-F12 | 验收通过 | |
3 | 美的 FS45-23A 电风扇/落地扇 | 2 | 590.0 | 美的/Midea\FS45-23A | 验收通过 | |
4 | 卫洋 簸箕/灰斗/垃圾撮 | 10 | 300.0 | 卫洋\WY-1020 | 验收通过 | |
5 | 双丰 240L 垃圾袋 | 180 | 1296.0 | 双丰\240L | 验收通过 | |
6 | 立邦 卷纸 卷筒纸 | 30 | 822.0 | 立邦\卷纸 | 验收通过 | |
7 | 得力 修正液/修正带/修正贴 修正液 | 5 | 95.0 | 得力/deli\修正液 | 验收通过 | |
8 | ** AF01016 拖把 | 30 | 576.0 | **\AF01016 | 验收通过 | |
9 | 星空 一次性杯子 | 3 | 405.0 | 星空\一次性杯子 | 验收通过 | |
10 | 茶叶 | 22 | 2178.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 榄菊 榄菊蚊香 | 30 | 591.9 | 榄菊/Lanju\蚊香 | 验收通过 | |
12 | 得力 企业定制 剪刀 | 1 | 6.0 | 得力/deli\企业定制 | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |