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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看3529
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年6月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 5412 文件夹 | 25 | 212.5 | 得力/deli\5412 | 验收通过 | |
2 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 500g+500g 洗手液 | 30 | 360.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液 500g+500g | 验收通过 | |
3 | 黑猫神 檀香蚊香 蚊香/蚊香液 | 30 | 120.0 | 黑猫神\檀香蚊香 | 验收通过 | |
4 | 得力 85614 电热水壶 | 1 | 210.0 | 得力/deli\85614 | 验收通过 | |
5 | 得力 S96 中性笔 | 60 | 300.0 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
6 | 印油/印泥/** 得力9879光敏印油(红)(瓶) | 5 | 52.5 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |