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****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:**
项目联系电话:183****点击查看4015
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654021
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**伊**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:伊**萨木于孜镇上萨木于孜村萨木于孜大街16号
采购单位联系人和联系方式:赵荣:150****点击查看2371
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看41757
采购单位预算编码:133001
三、成交信息
成交日期:2025年9月16日
总成交金额(元):7352 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区伊犁哈萨克自治****点击查看电脑城三楼 | 7352.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 晨光 APYRCH59 档案盒 | 晨光/M G | APYRCH59 | 5 | 39.0 | 195.0 | |
2 | 星星 LC-46B 冷柜 | 星星/XINGX | LC-46B | 1 | 600.0 | 600.0 | |
3 | 得力 S95 中性笔 | 得力/deli | S95 | 3 | 36.0 | 108.0 | |
4 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8521 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
5 | 法拉蒙 9孔B5 活页替芯 活页本 | 法拉蒙/FARAMON | 9孔B5 | 20 | 23.0 | 460.0 | |
6 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 好媳妇 | AGW-4475 | 3 | 58.0 | 174.0 | |
7 | 得力 9555 垃圾桶 | 得力/deli | 9555 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
8 | 得力 7093 胶棒 固体胶 | 得力/deli | 7093 | 22 | 3.5 | 77.0 | |
9 | 得力 3213 橡皮筋 | 得力/deli | 3213 | 4 | 11.5 | 46.0 | |
10 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0050 | 10 | 4.7 | 47.0 | |
11 | 晨光 ADG98737 电子计算器 | 晨光/M G | ADG98737 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
12 | 科思特 CC388A 墨粉/碳粉 | 科思特/KST | CC388A | 10 | 50.0 | 500.0 | |
13 | 索尼 DVD+RW 光盘 | 索尼/Sony | DVD+RW | 3 | 120.0 | 360.0 | |
14 | 科思特 K TN2225(匠心版) 粉盒 | 科思特/KST | K TN2225(匠心版) | 10 | 150.0 | 1500.0 | |
15 | 得力 Z7547 打印/复印纸 绿柏复印纸A4-70g-8包 | 得力/deli | Z7547 | 16 | 190.0 | 3040.0 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: