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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0077
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年1月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 6 | 78.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
2 | 得力 9215 文件座/文件架/文件框 | 4 | 160.0 | 得力/deli\9215 | 验收通过 | |
3 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 4 | 80.0 | 得力/deli\3306 | 验收通过 | |
4 | 考尔德 8014 别针/回形针/大头针 | 5 | 9.0 | 考尔德/Kaoerde\8014 | 验收通过 | |
5 | 兰岭 绿茶 | 3 | 108.0 | 兰岭\ | 验收通过 | |
6 | 胶棒 得力/deli 7092固体胶(白)(只) | 12 | 24.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
7 | 得力(deli) 85608 电热水壶 (绿) (单位:台) | 1 | 170.0 | 得力/deli\85608 | 验收通过 | |
8 | 得力(deli)0010订书钉10#(1000枚/盒)(单位:盒) | 4 | 4.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |