芜湖****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2604
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月4日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 5 | 89.5 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
2 | 得力 7419 打印/复印纸 | 10 | 1475.0 | 得力/deli\7419 | 验收通过 | |
3 | 妙洁 平板拖把 | 5 | 840.0 | 妙洁/magic\MOAPC | 验收通过 | |
4 | 妙洁魔吸可伸缩对折式胶棉拖把 | 5 | 475.0 | 妙洁/magic\魔吸 | 验收通过 | |
5 | 公牛/BULL GN-217 3米 电源插座 | 5 | 390.0 | 公牛/BULL\GN-217 3米 | 验收通过 | |
6 | 苏泊尔 17S26A 电热水壶 | 5 | 925.0 | 苏泊尔/SUPOR\17S26A | 验收通过 | |
7 | 洁云 加韧400张压花卫生纸 白色 | 10 | 585.0 | 洁云/Hygienix\加韧400张压花卫生纸 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |