溆浦****合店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1633
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 妙洁 一次性杯子塑料水杯 大号320ml*100只装 | 30 | 450.0 | 妙洁/magic\MDPB100-B | 验收通过 | |
2 | 得力 8855 桌面文件柜 | 3 | 597.0 | 得力/deli\8855 | 验收通过 | |
3 | 晨光 ADM94521 报告夹 | 102 | 306.0 | 晨光/M G\ADM94521 | 验收通过 | |
4 | 晨光 ADM95098 资料册 | 18 | 252.0 | 晨光/M G\ADM95098 | 验收通过 | |
5 | 晨光 K3705 中性笔 | 101 | 202.0 | 晨光/M G\K3705 | 验收通过 | |
6 | 清风原木金装系列3层130抽24包/箱抽纸 | 2 | 520.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 天堂伞 193E 伞 | 30 | 1110.0 | 天堂伞\193E | 验收通过 | |
8 | 得力 0766 电热水壶 | 2 | 336.0 | 得力/deli\0766 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |