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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看8147
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月9日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 吸水拖把 | 2 | 130.0 | 得力\19502. | 验收通过 | |
2 | 电热水壶 得力 85604 电水壶白色(单位:个) | 1 | 260.0 | 得力/deli\85604 | 验收通过 | |
3 | 普通干电池 得力(deli)18506碱性电池(单位:盒)黑 | 10 | 170.0 | 得力/deli\18506 | 验收通过 | |
4 | 得力 得力18817垃圾袋(黄)(30只/卷) | 10 | 50.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
5 | 得力 7738 记事贴便签纸便利贴 76x101mm (单位:包) 混色 | 10 | 145.5 | 得力/deli\7738 | 验收通过 | |
6 | 得力 得力0231起钉器12#(混)(台) | 3 | 9.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |