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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0702
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年1月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 品彩 水桶 | 5 | 125.0 | 品彩\水桶 | 验收通过 | |
2 | 金日美 938 手提帆布文件袋 | 10 | 120.0 | 金日美\938 | 验收通过 | |
3 | ** SM-3261 保温壶 不绣钢热水瓶 | 4 | 208.0 | **\SM-3261 | 验收通过 | |
4 | **手工毛尖茶 | 4 | 352.0 | A\ | 验收通过 | |
5 | 晨光 AMP83003 0.7 活动铅笔 | 22 | 55.0 | 晨光/M G\AMP83003 | 验收通过 | |
6 | 子弹头 TS-402 子弹头插线板TS-402 8位孔1.8-4.8米电源插座 | 6 | 240.0 | 子弹头\TS-402 | 验收通过 | |
7 | 齐心 A1458 睿心 天蓝色档案盒 | 3 | 24.0 | 齐心/Comix\A1458 | 验收通过 | |
8 | 天旭 高山茶叶 | 20 | 700.0 | 天旭\ | 验收通过 | |
9 | 申士 会议记录本3018 | 30 | 540.0 | 申士\3018 | 验收通过 | |
10 | 鸣固 泵水器06-0016 | 11 | 176.0 | 鸣固\06-0016 | 验收通过 | |
11 | 得力 5537 文件夹 | 39 | 234.0 | 得力/deli\5537 | 验收通过 | |
12 | 九星84消毒液 | 9 | 36.0 | 九星\九星84消毒液 | 验收通过 | |
13 | *顺胜2629拖把 | 10 | 320.0 | 顺胜/shunsheng\2629 | 验收通过 | |
14 | 不锈钢鞋架 | 2 | 172.0 | 沐春\JKH-3689 | 验收通过 | |
15 | 塑料簸箕 | 10 | 180.0 | 金长锋/JCF\****点击查看106676 | 验收通过 | |
16 | 得力1531语音计算器(银)(台) | 3 | 135.0 | 得力/deli\1531 | 验收通过 | |
17 | 财兴透明胶cx-50120 | 4 | 28.0 | 财兴\cx-50120 | 验收通过 | |
18 | 美的 HJ1511A 电热水壶 | 2 | 336.0 | 美的/Midea\HJ1511A | 验收通过 | |
19 | 心相印 DT200抽纸 | 25 | 450.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |