剑河****具店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2491
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年8月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 京洲实邦 2037 加厚塑料洗菜盆洗衣盆 | 1 | 10.0 | 京洲实邦\2037 | 验收通过 | |
2 | 长虹 CFS16-P02 电风扇 | 1 | 210.0 | 长虹/Changhong\CFS16-P02 | 验收通过 | |
3 | 晨光 ADM95290 ADM95290 档案盒(蓝) | 20 | 320.0 | 晨光/M G\ADM95290 | 验收通过 | |
4 | 晨光 Q7 Q7 中性笔 【12支/盒】 | 20 | 256.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
5 | 得力 9879 财务印章光敏印油/印泥/** | 3 | 33.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
6 | 公牛 GN-609 电源插座 | 2 | 138.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
7 | 齐心 B3512 橡皮筋 | 1 | 5.0 | 齐心/Comix\B3512 | 验收通过 | |
8 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 5 | 95.0 | 得力/deli\8552S | 验收通过 | |
9 | 博文 A4-120 PU/PVC笔记本 | 7 | 140.0 | 博文/bowen\A4-120 | 验收通过 | |
10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 3 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
11 | 得力 P0012S 订书钉 | 3 | 60.0 | 得力/deli\P0012S | 验收通过 | |
12 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 2 | 18.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
13 | 得力 5604 档案盒 | 20 | 260.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
14 | 得力 7092 胶棒 | 54 | 108.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
15 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 1 | 15.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |