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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9696
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年2月7日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 绿丰 塑杯塑料杯(加厚加固) 一次性杯子 | 7 | 79.31 | 绿丰\86680 | 验收通过 | |
2 | 得力 73867 书画笔斑马WF3秀丽笔中楷 | 10 | 90.0 | 得力/deli\73867 | 验收通过 | |
3 | 得力 72592 文件袋荣得兴0718布文件袋 | 1 | 16.0 | 得力/deli\72592 | 验收通过 | |
4 | 金灶 F9 热水壶 | 1 | 423.0 | 金灶/KAMJOVE\F9 | 验收通过 | |
5 | 得力 5010 资料册 | 10 | 165.0 | 得力/deli\5010 | 验收通过 | |
6 | 美的 SAD35EA 电风扇 | 1 | 223.0 | 美的/Midea\SAD35EA | 验收通过 | |
7 | BULL 公牛 其它插座 | 4 | 224.0 | 公牛/BULL\5060 | 验收通过 | |
8 | 维达卷纸 | 8 | 360.4 | 维达/Vinda\200 | 验收通过 | |
9 | 心相印DT 200抽纸 | 16 | 304.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
10 | 胶棒 得力7093固体胶(单支/整盒12支) | 24 | 93.6 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
11 | 得力7091固体胶(白)(只) | 30 | 51.0 | 得力/deli\7091 | 验收通过 | |
12 | 南孚 5号普通干电池 | 30 | 75.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
13 | 晨光/M&G K35中性笔 K-35 黑/红/蓝 | 23 | 55.2 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
14 | 艾美特/AIRMATE S35165R-16 14寸台扇电风扇落地台立扇 | 3 | 585.0 | 艾美特/Airmate\S35165R-16 | 验收通过 | |
15 | 得力5502钮扣文件袋 | 30 | 67.8 | 得力/deli\5502 | 验收通过 | |
16 | 步步高6132电话机 | 1 | 156.0 | 步步高/BBK\6132 | 验收通过 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |