芜湖****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7703
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年2月25日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 心相印 LR910 4层75g/卷*单提10卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 150.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\LR910 | 验收通过 | |
2 | 得力 7758 A4 80g大红色彩色复印纸 | 2 | 24.0 | 得力/deli\7758 | 验收通过 | |
3 | 汰渍 净白去渍洗衣粉1.55KG 洗衣液/洗衣粉 | 6 | 90.0 | 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉1.55KG | 验收通过 | |
4 | 得力 0764 电热水壶1.8L | 4 | 700.0 | 得力/deli\0764 | 验收通过 | |
5 | 南孚 5号电池8粒 普通干电池 | 1 | 19.0 | 南孚/NANFU\5号电池8粒 | 验收通过 | |
6 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 1 | 4.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
7 | 得力 5623 档案盒 | 24 | 240.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
8 | 得力 S26 中性笔 | 3 | 78.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |