芜湖****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0958
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月4日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 15 | 268.5 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
2 | 得力 7419 打印/复印纸 | 13 | 1917.5 | 得力/deli\7419 | 验收通过 | |
3 | 得力 资料册 | 10 | 140.0 | 得力\5004 | 验收通过 | |
4 | 妙洁 垃圾袋 | 12 | 117.6 | 妙洁/magic\50*60大号24只 | 验收通过 | |
5 | 得力 0051 别针/回形针/大头针 | 5 | 120.0 | 得力/deli\0051 | 验收通过 | |
6 | 纽赛 NS559 中性笔 | 6 | 210.0 | 纽赛/NUSIGN\NS559 | 验收通过 | |
7 | 得力/deli 5302 文件夹 | 15 | 111.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
8 | 妙洁魔吸可伸缩对折式胶棉拖把 | 3 | 285.0 | 妙洁/magic\魔吸 | 验收通过 | |
9 | 维达/Vinda V2182 软包抽取式面纸 | 30 | 417.0 | 维达/Vinda\V2182 | 验收通过 | |
10 | 公牛/BULL GN-217 3米 电源插座 | 5 | 390.0 | 公牛/BULL\GN-217 3米 | 验收通过 | |
11 | 苏泊尔 17S26A 电热水壶 | 5 | 925.0 | 苏泊尔/SUPOR\17S26A | 验收通过 | |
12 | 怡宝 饮用纯净水350ml*24 怡宝 350ml*24瓶/箱 矿泉水/纯净水 | 10 | 310.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水350ml*24 | 验收通过 | |
13 | 洁云 加韧400张压花卫生纸 白色 | 30 | 1755.0 | 洁云/Hygienix\加韧400张压花卫生纸 | 验收通过 | |
14 | 得力/deli 8551 票夹/长尾夹 | 5 | 62.5 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |