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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N457****点击查看****点击查看252801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 件 | 2.00 | 12 | 24 |
2 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
3 | 荣事达 KTS-G1803 空调扇>冷风机 | 荣事达/royalstarKTS-G1803 | 件 | 3.00 | 450 | 1350 |
4 | 西玛 8806 单据/收据/凭证/A4粘贴单 | 西玛/simaa8806 | 本 | 7.00 | 8 | 56 |
5 | 得力 85613 电热水壶 | 得力/deli85613 | 个 | 3.00 | 120 | 360 |
6 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 张明英
联系电话: 153****点击查看2963
传真:
地址: ****点击查看市**东路
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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