张家****超市
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看0816
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年11月6日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 6600ES 红 中性笔 0.5红笔 | 5 | 7.5 | 得力/deli\6600ES 红 | 验收通过 | |
2 | 娃哈哈 饮用纯净水 350ml*24 矿泉水/纯净水 | 72 | 108.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 350ml*24 | 验收通过 | |
3 | 纽赛 NS259 PU/PVC笔记本 | 4 | 180.0 | 纽赛/NUSIGN\NS259 | 验收通过 | |
4 | 晨光 ADM95393 档案盒 文件盒 | 7 | 126.0 | 晨光/M G\ADM95393 | 验收通过 | |
5 | 得力 5461 文件夹 | 5 | 100.0 | 得力/deli\5461 | 验收通过 | |
6 | 得力 0012 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
7 | 得力(deli) 85609 电热水壶 (黑) (单位:台) | 1 | 198.0 | 得力/deli\85609 | 验收通过 | |
8 | 得力(deli)V61全针管中性笔 黑色12支/盒 | 37 | 148.0 | 得力/deli\V61 | 验收通过 | |
9 | 得力(deli) 0012 订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 | 5 | 9.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |