邵东****商店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5966
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 铭祖 门帘 | 1 | 70.0 | 铭祖\门挡 | 验收通过 | |
2 | 星工 XGS-X2 通用手套 | 200 | 400.0 | 星工/XINGONG\XGS-X2 | 验收通过 | |
3 | 净佰俐 500ml 家居消毒液 | 25 | 175.0 | 净佰俐\500ml | 验收通过 | |
4 | 蓝月亮 地板清洁剂纯碱 | 56 | 896.0 | 蓝月亮/Blue moon\地板清洁剂 | 验收通过 | |
5 | 蓓尔蓝 红色塑料袋 | 4 | 24.0 | 蓓尔蓝\WAB0343 | 验收通过 | |
6 | 美的 FC140-BA 电风扇 | 1 | 155.0 | 美的/Midea\FC140-BA | 验收通过 | |
7 | 妙洁 通用手套 | 100 | 1200.0 | 妙洁/magic\长款加绒 | 验收通过 | |
8 | 洁柔 TX000701A 卷筒纸 | 48 | 720.0 | 洁柔/C S\TX000701A | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |