乌翠区乌马河第一中学JD-20250919002746-75852履约验收公告

乌翠区乌马河第一中学JD-20250919002746-75852履约验收公告

哈尔****公司
联系人联系人20个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉837人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1428条

立即监控

一、合同编号:JD-202****点击查看****点击查看746-75852
二、合同名称:JD-202****点击查看****点击查看746-75852
三、项目编号:****点击查看
四、项目名称:****点击查看其他文教用品等电子卖场直购
五、合同主体

采购人(甲方):****点击查看

地址:**通府路46 号

联系方式:138****点击查看7269

供应商(乙方):****点击查看

地址:**

联系方式:137****点击查看1586

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 牛皮纸档案袋 5(件) 36.00 180.00
2 透明抽杆夹 40(件) 11.00 440.00
3 南孚 7号电池 30(件) 2.50 75.00
4 南孚5号电池 100(件) 2.50 250.00
5 塑封膜 10(件) 28.00 280.00
6 得力(deli)1只55mmA4文件盒批发 加厚党建档案盒 桌面考试收纳 财会用品 5603蓝色 40(件) 13.50 540.00

合同金额: 1765.00元,大写(人民币):壹仟柒佰陆拾伍元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 牛皮纸档案袋 5(件) 36.00 180.00
2 透明抽杆夹 40(件) 11.00 440.00
3 南孚 7号电池 30(件) 2.50 75.00
4 南孚5号电池 100(件) 2.50 250.00
5 塑封膜 10(件) 28.00 280.00
6 得力(deli)1只55mmA4文件盒批发 加厚党建档案盒 桌面考试收纳 财会用品 5603蓝色 40(件) 13.50 540.00

合同金额: 1765.00元,大写(人民币):壹仟柒佰陆拾伍元整

八、验收日期:2025年09月19日
九、验收组成员:刘天海 许贺
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:

****点击查看

2025年09月19日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电器类项目共招标过 8 次; 共合作电器供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 哈尔****公司
查看完整分析
核心业务: 厨用电器, 中标 23次, 占比 56.1%
重点地区: 黑龙江, 中标 41次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 15 次, 中标金额 18.13
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
伊春****脑店一般
核心业务: 影音电器, 中标 9 次, 占比 69.23%
重点地区: 黑龙江, 中标 13 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 11 次, 中标金额 4.92