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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1435
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年1月2日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | (自有商品)****点击查看504刷子车刷 | 2 | 54.0 | 无品牌\****点击查看504 | 验收通过 | |
2 | 得力 0309 订书机 | 10 | 100.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
3 | 九阳 C21S-C311 电磁炉 | 1 | 249.0 | 九阳/Joyoung\C21S-C311 | 验收通过 | |
4 | 得力 7103 胶棒 | 48 | 96.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
5 | 南孚 CR2032 纽扣电池 | 10 | 27.0 | 南孚/NANFU\CR2032 | 验收通过 | |
6 | 四季阳光35cm*300m 保鲜膜 | 60 | 1080.0 | 无品牌\四季阳光35cm*300m | 验收通过 | |
7 | 360*520 垃圾袋 | 200 | 600.0 | 无品牌\360*520 | 验收通过 | |
8 | 花语者 6607胶棉拖把 | 1 | 35.0 | 花语者\6607 | 验收通过 | |
9 | 得力 5684 档案盒 | 24 | 264.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
10 | 红色玫瑰 H-010 抽纸 | 100 | 400.0 | 红色玫瑰\H-010 | 验收通过 | |
11 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 240 | 312.0 | 晨光/M G\ADM94521 | 验收通过 | |
12 | 森诗韵 241 电脑连打纸 | 10 | 550.0 | 森诗韵\241 | 验收通过 | |
13 | 得力 0012 订书钉 | 100 | 150.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
14 | 得力 1512 算术型计算器 | 10 | 250.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
15 | 得力 0368 订书机 | 10 | 200.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
16 | 敖瑞保温瓶;AO RUI 2206 热水瓶 | 12 | 300.0 | 敖瑞保温瓶;AO RUI\2206 | 验收通过 | |
17 | (自有商品)微王水拖 | 10 | 100.0 | 无品牌\微王 | 验收通过 | |
18 | 鼎耀 785 整理箱 | 4 | 100.0 | 鼎耀\785 | 验收通过 | |
19 | 得力 S760 替芯 | 200 | 100.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
20 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 10 | 110.0 | 晨光/M G\ABS92738 | 验收通过 | |
21 | (自有商品)三折叠擦手纸 | 20 | 1800.0 | 无品牌\三折叠 | 验收通过 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |