涟源****体店
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7286
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年10月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 AWG97049 胶水 | 8 | 40.0 | 晨光/M G\AWG97049 | 验收通过 | |
2 | 得力 1555 电子计算器 | 2 | 116.0 | 得力/deli\1555 | 验收通过 | |
3 | 晨光 抽杆夹 挂快劳/快劳夹 | 40 | 120.0 | 晨光/M G\抽杆夹 | 验收通过 | |
4 | 晨光 抽杆夹 挂快劳/快劳夹 | 60 | 120.0 | 晨光/M G\抽杆夹 | 验收通过 | |
5 | 公牛 GNV-UU1656 多功能插座 | 2 | 216.0 | 公牛/BULL\GNV-UU1656 | 验收通过 | |
6 | 南孚 2粒一板 碱性电池 | 15 | 75.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 得力 0465 订书机 | 5 | 170.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
8 | 得力 回-形-针 | 1 | 20.0 | \ | 验收通过 | |
9 | 艾美特 CM-RD20 电风扇 | 2 | 576.0 | 艾美特/Airmate\CM-RD20 | 验收通过 | |
10 | 维克奇 纸杯 | 10 | 150.0 | 维克奇\428 | 验收通过 | |
11 | ** 粉笔 | 100 | 500.0 | **\6730 | 验收通过 | |
12 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
13 | 晨光 4011 中性笔 笔芯 | 6 | 108.0 | 晨光/M G\4011 | 验收通过 | |
14 | 晨光 4011 中性笔 笔芯 | 6 | 108.0 | 晨光/M G\4011 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |